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联环集团召开2023上半年内部审计工作会
发布时间:2023-09-01   浏览:2617次

9月1日上午,联环集团召开2023年度上半年内部审计工作会议,集团党委书记、董事长、总经理夏春来出席会议。会议由集团副总经理秦雄剑主持,集团审计部、各企业内审工作负责人及专职内审人员参加会议。


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会议首先听取了联环集团近三年内审工作总结及下一步工作计划、各企业2022年度内审工作总结及下一步工作计划的汇报。

联环集团审计部经理助理李竞超作内部审计实务与案例分享,他重点讲解了内部审计常见的六大问题,与会人员就审计工作开展了交流讨论。


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会议最后,夏春来作总结讲话。他充分肯定了联环集团内审工作取得的成绩和进步,并提出四点工作要求:

一是提高思想认识,高度重视内审工作。开展内部审计是强化内部监督与风险控制的需要,是保障国有资本保值增值的需要,也是联环集团高质量发展的现实需要,各企业领导要高度重视。2023年末,联环集团要推进内审工作延伸至所属各级子企业,实现内审全覆盖,通过内部审计减少运行风险,助力资本提升运行效率。

二是关注人才培养,着力提升专业水平。通过定期开展业务培训、内部交流,加强专业知识学习,不断提升内审人员的工作水平;坚持原则性与灵活性相结合,在坚守底线、严守秘密的同时做好工作提醒,推动相关工作合法合规开展;积极参与市审计局“以审代训”项目,为规范、提升集团内审工作提供更多的遵循和参照。

三是紧扣制度建设,全面加强内审管理。要研究建立专项审计制度,明确对工程项目、重大投资等开展专项审计的工作程序和工作标准;各子企业要建立健全内审制度,确保审计走深走实,见行见效;探索建立事前预防、事中控制的审计机制,全面提升内审管理的效率和效果。

四是加强多方联动,形成内审监督合力。内审工作涉及企业生产经营的方方面面,各企业的内审部门要主动与财务部、信息部门、党办、行管部、纪委办等部门加强科学联动、协同配合,形成有效的监督合力,奋力谱写联环集团内审监督的崭新篇章,为公司持续高质量发展保驾护航。

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